Theo báo cáo tài chính quý II/2025, doanh thu thuần của HT1 đạt 1.930,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 1%, trong khi giá vốn giảm 4% giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 54%, đạt 270,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt, từ 9,2% lên 14%. Doanh thu tài chính cũng tăng hơn gấp đôi lên 4,6 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi ngân hàng tăng, dù chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều nhích nhẹ.
Được biết, sản lượng tiêu thụ xi măng trong quý II tăng 8,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đẩy mạnh kiểm soát chi phí sản xuất, tận dụng giá nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt và ghi nhận thêm thu từ hoàn phí xây dựng đường vào KCN Phú Hữu (TP.HCM), góp phần cải thiện lợi nhuận.

Lũy kế 6 tháng, HT1 đạt 3.517,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với cùng kỳ. Với mục tiêu năm 2025 là 7.162 tỷ đồng doanh thu và 184 tỷ đồng lãi sau thuế, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn một nửa chỉ tiêu lợi nhuận.
Tính đến cuối quý II, tổng tài sản HT1 ở mức gần 8.095 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt gần 902 tỷ đồng (tăng 6%), hàng tồn kho hơn 693 tỷ đồng (tăng 7%). Chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 577 tỷ đồng, tập trung tại dự án Kiên Lương và khu nhà ở cán bộ công nhân viên tại nhà máy xi măng Bình Phước.
Về cơ cấu tài chính, nợ phải trả của HT1 còn gần 3.139 tỷ đồng, giảm 6%, trong đó nợ vay tài chính ở mức 1.083 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HT1 chốt phiên 21/7 tăng 5,77%, lên 13.750 đồng/cổ phiếu.
Lê Thanh (t/h)






















